同學(xué),你好 是的 費用報銷的發(fā)票沒回來,那你付錢了嗎?
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預(yù)付賬款?
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個要怎么處理
老師,如果我銀行付款了,發(fā)票沒有回來,我先計入了預(yù)付賬款,那么對方給不出發(fā)票,那我這個怎樣處理啊,分錄怎樣做啊?我們工程是做工程的
老師,我們公司有打貨款,未收到發(fā)票的是不是記入預(yù)付賬款先,發(fā)票回來再沖減預(yù)付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來,我又要怎么做會計分錄?我是做內(nèi)賬
老師,如果我公司先預(yù)付租金給房東了 分錄是 借:預(yù)付帳款 80000 貸:銀行存款 80000 那沒有收發(fā)票,先計提當(dāng)月的費用分錄怎么做,日后收到發(fā)票后沖回的分錄怎么做?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費—未交增值稅借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報0,季末資產(chǎn)總額報0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報有誤,填報的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報認(rèn)繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
公司員工休產(chǎn)假,沒有給他發(fā)工資,但是有交社保。那個稅系統(tǒng)工資給他0報,然后填了社保個人部分,這個部分要怎么做賬
新公司,股東實繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個賣貨平臺,有商家加入賣貨,我們收取服務(wù)費,簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個體工商戶是否稅務(wù)登記
費用發(fā)票已經(jīng)付款,發(fā)票沒回來
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
也預(yù)付賬款?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好吧,如果外賬呢
同學(xué),你好 外賬分錄一致