同學您好,不能用,可退的,稅率法定,不能隨便開的
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師好,1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發(fā)票?
老師好,對方公司開給我們的運輸服務(wù)費發(fā)票稅率選了13個點,他們不想沖紅這張票,那這個票我們能用嗎
老師好,專票上稅率開具錯誤,比如運輸服務(wù)應(yīng)該9個點,結(jié)果開了13個點,對方不想重開,這種票能用嗎
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
上個季度的發(fā)票沒有記憑證,這個季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調(diào)
對于客戶的低價罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經(jīng)營社區(qū)團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務(wù)局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費用應(yīng)該計入哪個科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
具體開的是運輸服務(wù)*壓車費,這個是不是應(yīng)該是9個點的稅率呢
學員您好,是的,對的
那經(jīng)營租賃*駐車費是幾個點呢
同學您好,你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是9%