你好同學,需要他把紅字信息表作廢掉,然后重新填開,要不然咱們這邊開不了的。
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號填錯,不能認證,老師,請問開具紅字發(fā)票,是不是對方應該先申請紅字發(fā)票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
請問老師,我七月份開的發(fā)票,現(xiàn)在購買方不要發(fā)票了,讓我們沖紅,這個紅字發(fā)票信息表是對方開,還是我們這邊開
老師好,1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了(應該是13%),現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發(fā)票?
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規(guī)格響應這里帶井號的為規(guī)格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點費用給企業(yè),是開招聘費的發(fā)票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統(tǒng)代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規(guī)模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發(fā)票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當?shù)芈糜螀f(xié)會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發(fā)工資數(shù)還是實發(fā)工資數(shù)
那購買方可以只單獨吧9%稅率的那個產(chǎn)品,申請紅字申請嗎?然后再以13%稅率開票給對方?可以這樣嗎?
對滴,是這么個意思,同學,