你好 就是你做賬務(wù)處理,你收到的發(fā)票做了成本費(fèi)用,降低了你的利潤(rùn),你根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交稅。在其他的不變的情況下,成本費(fèi)用越高,你的利潤(rùn)不就越低,繳納的所得稅不就越少?這就是抵扣
電子普通電子普通發(fā)票不允許抵扣所得是什么意思?
電子普通發(fā)票不允許抵扣所得稅什么意思?
電子普通發(fā)票抵扣所得稅什么意思
電子普通發(fā)票沒(méi)法抵扣所得稅什么意思?
電子普通發(fā)票沒(méi)法抵扣所得稅什么意思?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車(chē)公司。有人從租車(chē)平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢(qián)后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶(hù)時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費(fèi)用做營(yíng)業(yè)外支出了,匯算填表在營(yíng)業(yè)外支出減500,然后管理費(fèi)用那里增加500嗎
我們公司要賣(mài)房子這個(gè)怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒(méi)有報(bào)關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷(xiāo)了,報(bào)無(wú)票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱(chēng)應(yīng)該填什么