您好,這個是可以的哈,可以
四季度的成本多結轉了,納稅申報的時候按財務報表報的,我是放在一月份通過以前年度損益調整后,在匯算清繳時候申報還是一月份反結賬,重新出報表,然后再稅務局更正申報?
老師您好,請問2022年申報了第四季度的財務報表,但是后面反結賬回去,調整了賬務。現(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時候,重新申報2022年度財務報表,然后2023年第一季度的財務報表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
老師,我們是農(nóng)貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
2023的獎金12月漏計提了,可以反結賬,重新補計提獎金對嗎,然后申報過的第四季度的所得稅和財務報表不管。只要年度的匯算清繳正確就可以對嗎?
2023的獎金12月漏計提了,可以反結賬,重新補計提獎金對嗎,然后申報過的第四季度的所得稅和財務報表不管。只要年度的匯算清繳正確就可以對嗎? 這是什么原理
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
老師您好,謝謝,那如果我今年匯算清繳的時候退稅,我做了以前年度損益調整,這個時候,是否需要調整財務報表的期初數(shù)?
您好,這個是需要的,這樣的haul
謝謝,那這樣子的話實際賬務上的財務報表的期初數(shù)跟稅務局上申報的財務報表的期初數(shù),是有這個退稅的差異,這個算正常嗎?
嗯對,這個是沒事的哈
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心