你好,對應(yīng)的收入做了嗎?如果對應(yīng)的收入做了的話,你的收入不小于成本的可以。
1.項(xiàng)目內(nèi)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,在未達(dá)到投入使用狀態(tài)需要先費(fèi)用化,那對應(yīng)分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費(fèi)用化(xxx項(xiàng)目)貸:銀行存款等科目? 2.項(xiàng)目結(jié)束后,可以形成無形資產(chǎn),我是應(yīng)該把研發(fā)支出-費(fèi)用化的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出-資本化?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)呢? 3.項(xiàng)目結(jié)束后,如果不能成為無形資產(chǎn),是不是會(huì)計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化? 4.收到專項(xiàng)資金后:借:銀行存款等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,那么等項(xiàng)目結(jié)束后,形成無形資產(chǎn)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何列支?不能形成無形資產(chǎn)的,該科目又應(yīng)該如何列支?出于財(cái)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性,麻煩老師對于我上述有問題的會(huì)計(jì)分錄指錯(cuò)下!謝謝
老師結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)項(xiàng)目的直接成本,借方管理費(fèi)用一研發(fā)費(fèi)一直接成本 18000;貸方:主營業(yè)務(wù)成本18000 對嗎? 請問這主營業(yè)務(wù)成本金額應(yīng)該寫在借方紅字還是貸方?或者都行?
單一項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)能直接一次結(jié)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目成本嗎,因?yàn)轫?xiàng)目是軟件項(xiàng)目,為客戶單獨(dú)定制的,產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,直接一次計(jì)入該項(xiàng)目成本是否可行
公司屬于軟件開發(fā)企業(yè),為客戶做定制軟件服務(wù),請問研發(fā)輔助賬的項(xiàng)目是按照接客戶的訂單就設(shè)一個(gè)項(xiàng)目做研發(fā)輔助賬嗎?還是是企業(yè)在一年中,為了形成某種專利的研究活動(dòng)才算項(xiàng)目呢
直接借記“基本生產(chǎn)成本”科目的費(fèi)用,都必須是專設(shè)成本項(xiàng)目的直接生產(chǎn)費(fèi)用,但我們?yōu)槭裁床灰欢ǘ寄苤苯佑?jì)入產(chǎn)品成本?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說的往來科目,都是什么科目
收入正常確認(rèn)了,這個(gè)研發(fā)成本一旦計(jì)入營業(yè)成本,是否就不能算做利潤表-研發(fā)費(fèi)用了,審計(jì)報(bào)告里面,研發(fā)費(fèi)用這里就不讓出現(xiàn)這部分。但是所得稅報(bào)表里面有研發(fā)費(fèi)用明細(xì)專項(xiàng)申報(bào)里面是否可以把計(jì)入成本這塊也寫上嗎
不可以的,只有在研發(fā)支出費(fèi)用化的,他才在利潤表里面的管理費(fèi)用。
我想問問,審計(jì)報(bào)告-研發(fā)費(fèi)用不體現(xiàn),但是我們在所得稅匯算里面,有個(gè)研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表,可以把計(jì)入成本的也加上一起填列嗎
不能 填寫不了 這個(gè)是只能是研發(fā)支出費(fèi)用化
謝謝老師,我知道了
不用客氣,工作愉快。