借:應付賬款-供應商
貸:主營業務成本
我司作為電器經銷商,每月會有廠家返利激勵。如12月返利激勵100萬,我們給廠家開銷售折讓信息表100萬。 100萬沒有直接返回給我們,直接加在我們預付廠家系統余額上(如11月余額為200萬,現在會加上100萬,變為300萬)。這個賬務處理分錄是怎么做才好呢?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產 700萬(不含稅) 進項 (已收發票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
老師,公司賣電池,公司之前沒有財務帳,剛剛接手, 簡單講述一下情況,購進按零售價打款才發貨(300萬/月),期間會給單品預估單價,公司跟據預估單價加價售出,返利不定期返回(100萬/月),與廠家溝通多次,說無法做到每月確定成本價 例: 1、6月份以零售價支付貨款300萬,月底我們知道大概返款109萬,如何寫分錄,(后面7、8月份同樣如此) 2、到9月份廠家才能確定成本價100萬,實際返款100萬,并退款,如何做分錄 老師,請問像這種情況我們用那個方法算成本合適,月未計提營業成本?請指教,幫忙寫下帶金額的分錄
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發給我們,直接就幫我們一件件代發了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現出來? 1.收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發票時我又怎么入賬?
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機器售賣,然后機器損壞會到相應的代理點維修,然后每個月廠家跟我們結算的時候會有激勵費,但這個激勵費是年底會轉到我們公司的銷售系統給予我們訂貨(包含二級代理商的激勵費)。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元,我們訂貨300萬的話,對方會給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發票給我們。現在的問題是我們跟二級代理的賬,每個月他們的激勵費我都計提,假如某二級代理的總激勵費是30萬,我會計提到其他應付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領導買藥的發票能報銷嗎?關于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務發票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發票怎么開呢
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結轉成本呢,
工商年檢網址發下謝謝老師
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45多計了24年,匯算清繳怎么調呢
享受增值稅加計抵減部分要繳納企業所得稅嗎?