你好,這個都是房東自己繳納的,具體的可以看你稅務(wù)局的要求,個人所得稅可能有區(qū)別,有些需要企業(yè)代扣代繳,房產(chǎn)稅是需要自己交的。
公司是租賃的辦公場所,開了房產(chǎn)稅發(fā)票,公司承擔(dān)繳納的房產(chǎn)稅和給房東代扣代繳的個人所得稅要怎么做分錄了
公司和個人簽訂租房合同,房東到稅局代開發(fā)票,需要公司代扣代繳個稅嗎?還是房東自己到稅局直接繳納財產(chǎn)租賃所得?
公司收到自然人房東代開發(fā)票,公司要為房東代扣代繳個稅和房產(chǎn)稅還是房東自己繳納
租賃個人的住房作為辦公使用,這邊需要房東代開發(fā)票公司才能稅前扣除,但是房東不愿意代開。公司自己去代開,但是相關(guān)稅費怎么操作,畢竟不是公司應(yīng)該繳納的稅,只是代扣代繳,但是房東這部分錢也不該公司?賬務(wù)怎么處理?
請問老師,我們公司租賃房子作為辦事處,房東去稅務(wù)代開發(fā)票給我司,稅金是我們公司代扣代繳,還是房東代開時現(xiàn)場繳納?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求