你好,你在哪里看到的顯示多交了五塊錢。
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅。可是我們之前沒有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
老師,我們是一般納稅人,建筑行業(yè),異地預(yù)繳我2%增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳稅了,我在電子稅務(wù)局哪里可以查到我預(yù)繳的稅款
老師,請問一下,我們公司是2015年成立的,現(xiàn)在要注銷了,電子稅務(wù)局顯示增值稅多交了5元,我在電子稅務(wù)局哪里可以查詢到是哪一次多交了5元的增值稅呀
請問一下,我5月已經(jīng)做了進項稅額,6月發(fā)現(xiàn)在電子稅務(wù)局抵扣系統(tǒng)一直找不到這張票,現(xiàn)在準備不抵扣了。那賬已經(jīng)做了,我現(xiàn)在可以這樣做嘛 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5月分錄是: 借: 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師 請問一下電子增值稅專用發(fā)票在哪里認證抵扣呀?是在那個增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上面認證嘛?還要插金稅盤嘛?我們這個今年才成立的公司 沒有金稅盤和稅務(wù)uk了 直接是到電子稅務(wù)局里面開電子發(fā)票了
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進項稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計填報的數(shù)據(jù)有誤,管理費用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報表上利潤是虧損的,但實際財務(wù)報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎?
我在電子稅務(wù)局注銷,清稅的時候系統(tǒng)提示的
你看下你的完稅證明 有沒有一個單獨的這個金額的,或者是你在你的申報表主表里面有一個應(yīng)補稅款,在這里面顯示的是負數(shù)
老師你說的,我不太懂要怎么查詢呀
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費申報及繳納 里面有增值稅申報表
老師,我看到了,但是之前的會計在這個季度沒有開發(fā)票,她就在增值稅里面填了本期預(yù)交稅額0.01元,本期應(yīng)補(退)稅額-0.01元,這種要怎么退稅呀
不退 沒多交 預(yù)繳修改成0的