同學您好,小規模10萬元以下(含本數)免稅,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
餐飲業的小規模納稅人,發票上面今年開的免稅的,發票上面稅局也顯示免稅的,那做分錄還要算出增值稅嗎
老師,今年餐飲還是免稅?我在一月吃飯開的發票是免稅的呢
餐飲行業21年還可以開免稅發票嗎?
今年餐飲業還能開免稅的發票么?1.23號的
餐飲行業今年發票可以開免稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
收入在10萬以下的是可以
可他這個月還沒過完他咋知道他能不能免稅呢?
可以預計劃和控制的
那現在是自己控制10萬以內就可以開免稅,那箱別的小規模公司,萬一超了,前面都開的免稅,后面要交稅咋弄?申報表里交了,發票就是免稅,不管了?
紅字沖正,重新開具發票
那已經給別人的再要回來么?
學員您好,是的,對的