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:經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票216份,發票金額 3,513,461.52元,詳情見《企業所得稅異常情況(事項)清冊入《企業所得稅異常情況(發票)清冊》(若涉及發票的提供此清冊)。 這是什么意思

2023-01-20 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-20 12:21

同學你好,把相關的發票找一下,看是哪個項目的,具體還有需要向專管員了解的,問一下。先自查一下是成本還是收入

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快賬用戶8525 追問 2023-01-20 13:46

有分公司,分公司是獨立核,需要算入總公司申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-20 13:48

看備案的是不是匯總納稅,如果沒有備案,各算各的

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同學你好,把相關的發票找一下,看是哪個項目的,具體還有需要向專管員了解的,問一下。先自查一下是成本還是收入
2023-01-20
同學您好,你想問的問題是什么?另外即有發票金額,為啥是0份呢?
2024-08-09
通常情況下,稅務機關會將這些清冊通過電子稅務局發送給企業。你可以登錄公司所在地的電子稅務局網站,在 “我的消息”“稅務事項通知” 或者 “待辦事項” 等相關模塊中查找是否有關于這兩個清冊的附件。 有些地區的電子稅務局可能會在 “涉稅文書查簽” 板塊發布這類清冊文件
2024-12-12
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業務招待費等費用扣除稅法有規定)、視同銷售行為(如自產產品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數大于開票收入對應的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的,但要準備好準確數據和相關證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務交接導致數據問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態將加強財務管理
2024-12-12
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