您好,就是這個發票,可能是被對方紅沖了
請教老師,稅務局提示,近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票13份,發票金額1015695.4元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋,反饋信息里怎么填?
根據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規定,企業所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯性原則。經稅務機關數據分析比對,近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票1份,發票金額21202.65元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。
近期擬單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況涉及發票一份,金額2568元,請你單位及時自查核實核實結果,請在30日內通過電子稅務局反饋。這是啥意思
近期以單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票一份發票金額2568元,請你單位及時自查核實核實結果,請在30日內通過電子稅務局反饋。咋回事,如何處理
老師,這什么情況呢 根據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規定,企業所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯性原則。經稅務機關數據分析比對,近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票1份,發票金額15041.42元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
查驗發票沒有沖紅啊
那你問一下對方這個票,看看是不是他們沒告訴你
2023.3.7提醒個,30內之內,等于也就是4.7號,我現在才看到這個消息,問題是不是好嚴重啊
就算問過去,人家就說沒有問題,這怎么說得過去呢,有沒有我們自己查得到這張發票有問題呢,都2021年開個票,2023年才提醒這張發票有問題,也是服了。
首先是要自己這邊查得出這張發票有問題,才有資格去跟對方說這張發票的事情,不然直接去問,人家不承認,直接就說這張發票沒有問題。
對,這樣的話,時間過去的就是很久了這個
老師,發票是查得沒有問題個,我確認提交 ,出現這種提示?存在未錄入的發票明細情況,是否確認提交?,怎么處理呢
點一下提交,那就是沒有錄入了這個