借庫存商品貸應付帳款暫估
老師,11月采購了一批貨物到公司,知道稅額和進價,但是發票12月開到公司的,11月的這個貨物怎么寫分錄呢
如果購進的貨物已入庫,但購貨發票未收到時,請問這時候怎么做賬呢?
2022年12月采購一批貨物,12月購進的貨物已入庫,但購貨發票未收到時,請問這時候怎么做賬呢?
一般納稅人10月采購貨物價稅合計15750,銀行支付了15750,發票是11月才收到的,10月份這批貨物已經賣出去了,采購貨物入庫的分錄怎么做呢
6月份采購的貨物 貨到 票未到,同時采購的這批貨也賣出去了,結轉了成本, 7月份收到了,7月份收到這個票的分錄應該怎么做呢
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
那么23年1月才收到這進貨的發票,又該怎么做這個分錄呢?
借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品, 進項 貸銀行存款
借應付賬款,貸庫存商品,這個分錄,是沖掉之前的暫估嗎
是的 是的,是這么做的。