借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估
1.請問老師如果當月采購貨物,貨物已到,收的發票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 應付賬款(收到發票未付款的部分)
你好,老師問下如果購買貨物,錢已付,但對方未開發票怎么入賬,還是先不入賬,等開發票的時候再入賬
一般納稅人購進商品,款已付。貨物發票由供應商開具,發票已收到;運費發票由物流公司開具,發票未收到;收到貨物發票但未收到運費發票時會計分錄怎么做呢? 進項稅額是什么時候確認呢?
如果購進的貨物已入庫,但購貨發票未收到時,請問這時候怎么做賬呢?
2022年12月采購一批貨物,12月購進的貨物已入庫,但購貨發票未收到時,請問這時候怎么做賬呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
那么我們也把貨賣了?這時又怎么做賬分錄呢?
借:主營業務成本 貸:庫存商品
這個分錄不是結轉成本的分錄嗎?我是銷售出去的分錄
借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 -銷項
那么跨年了才收到這筆發票,又問做賬呢?
12月做賬 借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅 -銷項
跨年收到
借:銀行存款
貸:應收賬款
無語了,老師您能看我問她在回答我嗎?我的意思是說2022年12月采購一批貨物,12月購進的貨物已入庫,22年12月購貨發票未收到,但是23年1月才收到這個進貨的發票,改怎么做分錄
1月做分錄。無差額
借:應付賬款-暫估
貸:應付賬款-供應商