你好,在二月份勾選也可以的,但是開(kāi)票日期必須是一月底的。
老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
一般納稅人12月銷項(xiàng)稅額3萬(wàn),我的進(jìn)項(xiàng)必須是12月份認(rèn)證抵扣是不,如果1月份認(rèn)證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認(rèn)證不
老師,1月份沒(méi)有銷項(xiàng),只有可以抵扣的交通進(jìn)項(xiàng)和專票,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎,這些專票1月份要抵扣還是要在綜合平臺(tái)抵扣是嗎
1、某生產(chǎn)企業(yè),1月份購(gòu)進(jìn)A原材料20萬(wàn)元,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入10萬(wàn)元,增值稅率為17%,請(qǐng)回答以下問(wèn)題:(1)1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額分別是多少?(2)1月份應(yīng)交增值稅額是多少?(3)如果2月份末購(gòu)進(jìn)A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬(wàn)元,則2月份應(yīng)交增值稅額是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)1月份的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)銷可以再2月份再購(gòu)銷嗎?還是必須在1月份之內(nèi)購(gòu)銷掉,才能抵扣
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~