同學你好,增值稅和企業所得稅的收入是一樣的。
稅務說上級事業單位撥款算免稅收入,請問是不是填進所得稅申報表里免稅收入里的:符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅,這欄里呢?
老師你好,我想問下商會這種非盈利組織收到的會費收入,增值稅報表要怎么填寫,好有企業所得稅報表要怎么填寫,全部零申報可以嗎
老師,如果是非盈利組織,增值稅申報表開票收入11700,可企業所得稅申報表140萬是按所有的收入合計的,請問可以嘛?
老師,請問如果企業所得稅申報表上的收入大于增值稅申報表收入可以嗎?
請問老師,增值稅申報表的金額跟企業所得稅申報表的收入是要保持一致嗎?如果沒開票增值稅0申報,企業所得稅按實際收入申報可以嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
什么意思?企業所得稅按捐贈收入開票收入合計140萬,可實際開票才1萬多,可以嘛?
可以的,捐贈收入不需要開票
那報表沒問題吧
沒問題,同學,這樣是正確的。
老師,請問如果前任會計小規模企業有稅金在,能否做借:稅金貸:現金?
可以的,等你現在交了。
這只是帳,真實的不知道
核對申報表親,那就是標準
我馬上就要交接出去了,還有時間研究嘛
申報表一看賬一樣不,不一樣把賬上稅金填的和報表一樣就可以
然后接著做賬處理
小規模的帳,而且是18年的,怎么查找?
看現在一樣不一樣,以前的金額小可以不去追
現在都一樣的,那我能否在19年年底做下分錄:調整科目:借:稅金貸:現金?還是直接在22年做?
直接在22年做,19年反著多麻煩
還有,請問如果企業所得稅季報和財報季報數據有差可以嘛?利潤或者資產
不應該有差的,應該一致。