具體步驟如下:【稅費申報及繳納】—【稅種綜合申報】—【財產和行為稅稅源信息報告】—找到對應的稅種(印花稅)【稅源采集】—【新增稅源】—就可以看到
老師,公司暫停營運了近一年,一直都是零申報,現在通知要交印花稅,意思好像可交可不交,不知道應該怎么操作呢?之前沒有操作過?麻煩老師講明白些,謝謝!
老師,餐飲小店,2021年4月開業的,房租和采購食材飲料,沒有報印花稅,現在怎么操作,是當時發生當時報嗎
老師,餐飲小店,2021年4月開業的,房租和采購食材飲料,沒有報印花稅,現在怎么操作,是當時發生當時報嗎
老師好!公司使用的辦公室是租賃的,本來房產稅、土地使用稅是由房主的企業交的,以前年度我們公司沒有稅源采集過、但是今天稅管員打電話來讓我們進行稅源采集并報稅,有以下疑問:我們作為承租方在稅源采集時若采集為從租計征、我們需要交稅嗎
老師,餐飲業之前沒有報過印花稅,現在報的話可以把一年的交上嗎?稅源采集那怎么操作?
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎