營業(yè)賬簿印花稅是按照今年新增的實收資本+資本公積 交
資金賬簿是指實收資本和資本公積嗎?每年都需要交印花稅嗎
實收資本的印花稅是按照資金賬簿還是其他營業(yè)賬簿來算印花稅呢?
老師好,營業(yè)賬簿印花稅是按照今年新增的實收資本交呢,還是每年都按照實收資本和資本公積金額交呢
老師,你好,怎么補交實收資本印花稅?這個計稅基礎是按照營業(yè)執(zhí)照上的金額?還是按照實際到賬的實收資本繳納?
請問老師:印花稅-營業(yè)賬簿的技術(shù)金額/件數(shù) 是按照4本帳,每本5元填 還是要按照實收資本金額+資本公積合計數(shù)填?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個商品的稅收編碼和進項發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
也就是去年實收資本是100萬 今年實收資本150萬,今年計稅金額就是50萬是不
是,今年計稅金額就是50萬
好的謝謝老師
如果沒新增按照0申報就可以了吧
是的,如果沒新增按照0申報就可以了。
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!