你好對的,同學,是這樣的
你好,這個是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
? ?? ?老師,請問2月底從兼職會計把賬接過來,建賬時只要錄入他2月份的科目余額表的期末數(shù)據(jù)然后做賬? 還是需要重新從1月開始錄入上年12月科目余額表數(shù)據(jù),然后把1-2月的憑證重新做一遍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
老師從代賬公司接賬,我想下個月重新開帳,也就是期中建賬。請問期初設置,就按上個月的科目余額表明細錄入可以嗎?
老師,我從代賬公司接手了一個小規(guī)模的賬,我這邊需要重新建個帳套,這個期初數(shù)據(jù),根據(jù)什么來填呢?
老師,這個月從代賬公司接過來一個小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實際要到5月付款時才正式審核發(fā)票。這種情況會導致暫估狀態(tài)持續(xù)4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
請問,實收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權益合計1900萬,現(xiàn)在轉讓60%股權,可以按照股權轉讓的協(xié)議直接做賬務處理?還是必須退還原來股東的實收資本,新股東再轉進股本?
債務重組取得收益計入那個科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,社保費放在哪行呢?車險等其他保險放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個點發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內賬收到對方結算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨的機械租賃是13個點,帶人和機械就是建筑服務,9個點對吧?
暫估成本的納稅調增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當月生效,我什么時候取得進項可以認證抵扣?
科目余額表上面的本期發(fā)生額,和本年累計發(fā)生額,都不需要管哈?
同學,你需要管什么,你的問題到底是什么