您好, 最好不要入賬的 ,即使入賬也得納稅調整
請問老師,公司沒有發票沒有收據的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發支出的很多項目,到時候調增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設一個臺賬,把無發票無收據的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候將臺賬匯總就是該調增的呢?
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現在計入以前年度損益調整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師好,平常記賬時,有的折舊費系統自動記到了管理費用,有的則進入某項目的成本中,因為我們是以項目作為利潤中心的。2021年年報的財務報表中,管理費用的數據其實是小于實際的折舊費的。現在做所得稅匯算清繳,A104000期間費用明細表中有資產折舊攤銷額,請問我需要把這個數字和財務報表中的數保持一致嗎?謝謝!
老師,我新到一家公司,今天去醫院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內可以報銷,醫院這邊給了一張財政收據,但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉正以后才可以報銷。但是轉正之后,就是明年了。那這個財政收據是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業所得稅匯算清繳,像這種今年的發票,做賬做到明年的話,需要調增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉正之后可以報銷150元。
你好,我想問一下,2021年的一個費用報銷忘記入賬,里面有普通發票,可以將這個費用報銷單記入2022年里嗎?另外年度匯算清繳的時候,還需要針對這個費用報銷單調賬嗎?一共兩個問題,分別幫忙回答一下,謝謝你了
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。