你好,福利費(fèi)、招待費(fèi)201636號(hào)文件都有規(guī)定的,不允許抵扣增值稅。
老師我們公司現(xiàn)在給豐田門店做設(shè)計(jì)服務(wù),簽的設(shè)計(jì)服務(wù)合同6個(gè)點(diǎn)的,門店客戶消費(fèi)買車后有個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)抽巧克力禮盒這個(gè)禮盒業(yè)務(wù)也是給我們公司做的跟合同在一起,200多萬巧克力禮盒進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎?我們開的票是給豐田開的6個(gè)點(diǎn)的
老師我們公司現(xiàn)在給豐田門店做設(shè)計(jì)服務(wù),簽的設(shè)計(jì)服務(wù)合同6個(gè)點(diǎn)的,門店客戶消費(fèi)買車后有個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)抽巧克力禮盒這個(gè)禮盒業(yè)務(wù)也是給我們公司做的跟合同在一起,200多萬巧克力禮盒進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎?我們開的票是給豐田開的6個(gè)點(diǎn)的,按混合銷售這個(gè)可以抵扣嗎?希望老師幫忙分析下
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷項(xiàng)稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項(xiàng)稅額交增值稅,沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?
老師,購買的酒取得的專票用于招待客戶可以抵扣嗎?如果不能抵扣屬于那哪一類不能抵扣的范疇
老師我想問一下,過年買給客戶的禮盒開專票可以抵扣嗎?還有買那個(gè)員工的禮盒,這些如果取得專票能不能抵扣?
老師,請(qǐng)問公司的2個(gè)U頓可以都用法人當(dāng)經(jīng)辦人嗎?如果說要用我來當(dāng)經(jīng)辦人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,這個(gè)金額是24年4個(gè)季度預(yù)交的實(shí)際金額嗎?
老師:去年一筆管理費(fèi)用在登賬是管理費(fèi)用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報(bào)稅我已經(jīng)申報(bào)了,為什么進(jìn)度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對(duì)方戶名是***網(wǎng)商銀行,摘要:企業(yè)實(shí)名認(rèn)證專用,金額請(qǐng)勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費(fèi)用?有了解的嗎?
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈(zèng)給非公開基金會(huì)房屋使用權(quán)用于基金會(huì)辦公么?基金會(huì)開具慈善事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報(bào)稅實(shí)操模塊里的利潤(rùn)表,為什么3月份的利潤(rùn)表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計(jì)金額應(yīng)該是1-3月份的才對(duì)呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個(gè)課程呢