同學,你好 股東分紅20% 金額這么大,按照股東分紅
老師,我們公司今年稅后利潤估計600萬左右,股東不分紅就不交個稅嗎?如果股東我分走這個利潤,要交多少稅?有兩個股東,各占一半的比例
老師好,我想問一下,去年計提年終獎金少提9萬元,今年實際多付了。那這9萬元是不是做:借:利潤分配末分配利潤 9萬。貸:應付職工薪酬 9萬元;那在做21年度所得稅匯算清繳時,這9萬要不要調減的呀。
老師,我們單位今年有218萬的利潤,我想問一下提取利潤是以年終獎發放好,還是股東分紅好一些?這兩個的個稅各是多少?
老師你好,公司為一般納稅人,我們賬面利潤累計下來80萬,想降低利潤給領導開年終獎分36,000繳納個稅1000多可以分年終獎14萬。嗎?是不是?這錢有點太多了,能不能有風險,身邊人說沒有分過那么多獎金的太多了
你好老師,我單位去年未分配利潤比如是5萬,今年報稅的時候未分配利潤減少了,本年利潤又是正數,我又沒有走股東分紅,上午稅務局打電話問怎么回事? 我想起來是賣了一塊地,直接把利潤分了幾萬,現在想著怎么回復稅務局,可以更少的繳稅或者不交稅呢
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊