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在申報增值稅時,增值稅減免申報明細表中填寫的項目是免稅和零稅率的項目么?還是只填寫免稅項目? 免稅和零稅率有什么區別

2023-01-15 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 12:05

同學你好,只填寫免稅項目。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 12:05

零稅率就是零,不需要減免

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同學你好,只填寫免稅項目。
2023-01-15
你好,有減免的稅款,比如3%減按2%這種,或者是開了免稅的稅率,或者是有出口退稅的 金稅盤底扣 附表四這個是有異地預繳,或者是金稅盤抵扣,或者是增值稅項目加計扣除。
2023-12-12
同學你好 這個 (一)本表由享受增值稅減免稅優惠政策的增值稅一般納稅人和小規模納稅人(以下簡稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規模納稅人不需填報本表,即小規模納稅人當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”和第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數”均無數據時,不需填報本表。 (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同申報表主表,申報表主表是指《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》或者《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》(下同)。 (三)“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規及國家有關稅收規定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優惠的增值稅納稅人填寫。 1、“減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。 2、第1列“期初余額”:填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。 3、第2列“本期發生額”:填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。 4、第3列“本期應抵減稅額”:填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 5、第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行
2022-02-21
一三欄 還有最后一欄
2021-02-09
您好,輸入項目代碼,如果不知道具體屬于哪個代碼,可以給稅務局打電話,查詢
2021-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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