同學(xué)您好,可以刪除, 一般需到稅局大廳辦理。
我單位為小規(guī)模納稅人 2020年2季度填報(bào)錯(cuò)誤 現(xiàn)在已經(jīng)在大廳去更正 導(dǎo)致多繳納稅款 請(qǐng)問多繳納的部分在電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)退稅
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報(bào)要填哪里?另一張是3%的錯(cuò)票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報(bào),填哪里?印花稅之前會(huì)計(jì)都是按收入*萬分三計(jì),那如果這月有簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額是要一起加上去再計(jì)嗎?謝謝!
山西省電子稅務(wù)局,小規(guī)模納稅人,印花稅稅源采集錯(cuò)誤已填寫未申報(bào),如何刪除已填的資料
老師,我報(bào)自然人電子稅務(wù)局扣繳端,為什么綜合申報(bào)時(shí)導(dǎo)入工資薪金所得是10個(gè)人,但是預(yù)填扣除信息時(shí)只采集到9個(gè)人,(未采集到的是新添加的人員,其在個(gè)稅App中已經(jīng)填寫了信息,我也采集了其個(gè)人信息和扣除信息)
小規(guī)模納稅人在吉林省電子稅務(wù)局季報(bào)時(shí),總是彈出提示框,您可以享受小微企業(yè)普惠性免稅政策!請(qǐng)按以下提示操作:1.本期銷售未達(dá)起征點(diǎn)對(duì)應(yīng)填寫在11欄中。2適用增值稅差額征收的納稅人,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄中
老師,工廠無人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價(jià)值100萬投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價(jià)值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷人,會(huì)計(jì),副所長(zhǎng),所長(zhǎng)這四個(gè)人