你好 實(shí)際業(yè)務(wù)都是可以的 主要看自己衡量
老師,代帳公司第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的是虧損,但是報(bào)表上是盈利,匯算清繳時(shí)按12月的報(bào)表來匯算,可不可以
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,請(qǐng)問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會(huì)在第四季度季報(bào)的時(shí)候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時(shí)候才退回來
企業(yè)第一季度盈利,其他季度虧損,企業(yè)所得稅正常報(bào),匯算清繳的時(shí)候不退稅再調(diào)報(bào)表嗎,還是12月份就可以調(diào)啊
老師好,上年度虧損110萬,本季度盈利85萬,本季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),可以把85萬填在“彌補(bǔ)上年度虧損”這一欄不交企業(yè)所得稅嗎?還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再填?
老師,我們收到了貨款,也給對(duì)方開具了發(fā)票,但是貨物沒有發(fā)出不確認(rèn)收入可以嗎
請(qǐng)問老師,開具農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng)自產(chǎn)自銷的發(fā)票,這個(gè)是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業(yè)務(wù)是垂釣,要辦一個(gè)垂釣比賽,我公司需要開報(bào)名費(fèi)的發(fā)票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個(gè)停車場(chǎng),合作協(xié)議書(名字為:停車場(chǎng)合作協(xié)議書)約定大家按收入分成,款進(jìn)到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發(fā)票給我公司呢
老師:公司中標(biāo)了一個(gè)學(xué)校勞務(wù)項(xiàng)目,除正常提供勞務(wù)以外,學(xué)校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費(fèi)都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學(xué)校給我們報(bào)銷,報(bào)銷的時(shí)候我們給學(xué)校開具什么類型的發(fā)票啊?因?yàn)閴|付款項(xiàng)較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產(chǎn)折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發(fā)票嗎?我們是租的個(gè)人的房子,非住宅7個(gè)點(diǎn),繳稅5個(gè)點(diǎn)
老師,接著上面的問題
老師利潤表上的所得稅是不是不能稅前扣除
報(bào)表也可以12月調(diào)完就行嘛,等匯算清繳就不用調(diào)了
不知您的調(diào)整是只是指預(yù)交的企業(yè)所得稅? 要是就是不想退企業(yè)所得稅 季度調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)中也有不少這樣做的 要是其他,這個(gè)匯算清繳調(diào)整 和財(cái)務(wù)調(diào)整還是有區(qū)別的 比如招待費(fèi) 這個(gè)你匯算清繳調(diào)整 但是不用調(diào)整咱們財(cái)務(wù)報(bào)表
所以 咱們可以自己衡量下 要是沒有其他匯算清繳必須調(diào)整的項(xiàng)目 是季度調(diào)整 要是有很多 可以匯算清繳調(diào)整(不過前提是以前年度虧損%2B調(diào)整后不是退稅)