你好 不需要申報以前年度損益調整這個科目的,你這個要更正申報2021年匯算清繳的
企業會計準則,2021年少計提成本費用,未計提企業所得稅,如果2022年1月用以前年度損益進行補提,是否需要調整財務報表,如何調整,匯算清繳時如何納稅調減?
2021年所得稅未計提,在2022年以以前年度損益調整中提現,請問我年度所得稅匯算清繳中該如何進行申報填寫
老師2022年第四季度我的工會經費多計提了,2023年1月我做了以前年度損益調整,沖了我多計提的工會經費,我現在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個以前年度損益調整填寫在哪里呢
2022年7月更正2021年匯算清繳,產生的所得稅,是不是應該記在以前年度損益調整中,那在2023年申報2022年匯算清繳應該怎么做?
老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調整,2023年也有以前年度損益調整,那我在匯算清繳時應該如何處理,謝謝
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關的500管理費用做營業外支出了,匯算填表在營業外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關單,是不是只能視為內銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應稅憑證名稱應該填什么
這個我沒太理解,我在2021年所得稅匯算清繳的就差這個所得稅費用,2021年忘計提了,在22年計提的,那我怎么調整2021年所得稅匯算清繳表
這個你在匯算清繳的時候是不體現以前年度損益調整這個科目的,因此需要你調整以前 的利潤表的
就是我需要調整的是21年的利潤表,21年的匯算清繳是不需要調整吧,
2021年利潤表你們不需要調整,但是你通過以前年度損益調整,要調整匯算清繳的
不好意思,那我想知道我在2021年匯算清繳那個表中對這個數據進行調整?
就是對你的企業所得稅計算拿證表來調整的