你好這個影響很大的
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發,乙方申報個稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報個稅。咨詢了稅務,現在12月要申報5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報表并繳納日息萬分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報5-10月工資,入職時間調整5月1日,那到時稅務檢測到風險也會存在質疑讓企業解釋,按月修正扣6個月?5分=30分,影響企業信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報11月工資,從月工資7萬飚到70萬,會不會被稅務系統預警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
老師,我們公司是20年9月領的營業執照,21年1月進行的稅務登記,才進行申報納稅,這樣的話21年還屬于新設立企業嗎?如果不屬于,我們21年正常進行納稅申報并繳納稅款,未逾期申報,我們去年有主營業務收入,但利潤未負,但我們的信用等級是M,這樣對我們公司有影響嗎?
公司按次申報印花稅,逾期10次,滯納金20幾塊,對納稅信用等級影響大嗎?
個稅已申報逾期繳稅產生滯納金,現已主動扣繳,會對公司信用等級有影響嗎?
請教老師,按次申報印花稅,申報日比合同簽訂日超過15天了,正規申報會產生滯納金1塊多,會影響公司納稅信用嗎?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅