你好 有的,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
老師 現在企業所得稅是25%稅率嗎 不是現在又減免政策 都用小微企業的計算方式還是什么
現在小微企業企業所得稅優惠政策是多少
現在小型微利企業是有減免政策嗎
你好小微利企業所得稅現在有減免政策嗎現在的稅率是多少
老師,現在企業所得稅稅率是多少,還有2.5%小微的政策么
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
沒有減免22.5的政策了嗎
減免22.5的政策? 沒有這個政策阿,你說的是哪一個阿
以前小微企業是減免22.5的,不超過100萬按2.5算
對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 這個政策就是阿
好的,謝謝
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