你好,可以的,不需要進項轉(zhuǎn)出。
應(yīng)付賬款不付了,可以做營業(yè)外收入嗎?那如果應(yīng)付賬款對應(yīng)收到的票是專票已經(jīng)抵扣了,那要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
請問老師,我公司有一筆三年前的掛賬應(yīng)付款項,如果不再支付了,是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。已經(jīng)抵扣的增值稅是否需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
我司有應(yīng)付賬款,掛賬時間已經(jīng)超過兩年,對方單位已失聯(lián),賬務(wù)上是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?如果將應(yīng)付賬款這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是否需要交納增值稅和企業(yè)所得稅?
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點了