你好 借,管理費用 貸,固定資產清理 應交增值稅 申報表,貨物填寫
你好,我司開銷項票品名開的是加工費,我申報稅時增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細)我應該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是在13%稅率的服務、不動產和無形資產欄填寫
老師好,一般納稅物流運輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是填到第二行13%稅率的服務不動產和無形資產?
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”?還是填在“13%稅率的服務、不動產和無形資產”?
老師 機器人奶茶開了13%發(fā)票,申報增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務,還是第二欄13%稅率的服務、不動產和無形資產?
我公司是運輸企業(yè),銷售使用過的車輛,填寫納稅申報表時,是填寫13%稅率的貨物及加工修理修配勞務,還是13%稅率的服務、不動產和無形資產合適?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
您好老師,憑證沒有看懂?怎么是管理費用?分紅給老板的
老板,贈送,就是屬于管理費用的
贈與視同銷售?那股東是不是也要繳納個人所得稅
對的,股東收到,股東繳納個稅,20%
管理費用的2級科目直接寫分紅?那是不是應該做個工資表 借:固定資產清理 貸:固定資產??
你這個到底是贈送還是分紅,他們的處理是不一樣的,你要明確一下,你現在到底是屬于哪一種。
贈送給股東了!
贈送給股東就不是分紅啊,就相當于贈送給相關的一些領導層,這個就是放到管理費用明細科目,就是其他費用或者是業(yè)務招待費。
借:管理費用-其他 貸:固定資產清理 貸應交增值稅 我們的車是在固定資產中?那固定資產不應該減少嗎?
沒有了呀,你固定資產清理就是把固定資產轉出了呀。