你好,你這么做賬沒問題的
老師,你好,我系統出來的現金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個金額是我做的分錄收到銀行結息,借,銀行存款,貸財務費用負數,這個對不對呢,不對請老師指點一下
老師好!剛入職的新會計,發現一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確,老人服務中心收到服務費。 五月收六月費用 借:銀行存款 4000 貸:預收賬款 4000 六月確認收入 借:預收賬款4000 貸:服務費收入4000 然后六月中旬老人退住了,原會計做的賬是 貸:服務費收入-4000 貸:預收賬款4000 借:預收賬款2400 貸:服務收入2400 感覺是做錯了,請老師幫忙看下
老師,我想請問下,公司收到一筆承兌,然后通過網商銀行貼現,再轉到公賬上面,請問我該怎么做會計分錄才能核算到網商銀行賬戶。我現在是這么做的,借:銀行存款,借:財務費用貼現利息,貸:應收票據,但是這筆會計分錄只核算到了銀行賬戶和應收票據,網商銀行的核算不到
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發現,之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發成本-開發間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發成本-開發間接費-利息
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務費用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統做賬的時候 金額不在貸方體現 正確的應該是 借銀行存款190.88 借財務費用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
老師 這個合計數可以是負數??
對的,當然可以是負數的