你好1; 需要的;? 處置當月會發(fā)生的印花稅的 ; 次月報 印花稅的 ;? 在12月確定做分錄? ??
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現(xiàn)在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導一下,謝謝!
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結要不要主動轉出?如果主動轉出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因為年終要盤點車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機器設備。盤點過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會繼續(xù)使用。2是有的機器應該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對應的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計提折舊?2,報廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對應的這些報廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對應的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
老師上午好!處置固定資產(chǎn)(車輛)要交印花稅嗎?我們是去年12月變賣的,對方(個人)今年1月才過了戶,請問:單位結轉損失,是放在12月(還在征期)好?還是明年1月再結轉?有區(qū)別嗎?區(qū)別在哪里?
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經(jīng)營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現(xiàn)在單位有幾個自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發(fā)布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產(chǎn)的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發(fā)過程中需要的材料,水電費,研發(fā)的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發(fā)票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關進項是否可以是虛開發(fā)票嗎?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
請問老師,結轉,是放在當月,還是次月?這不年終了
你好 ;? 當月去做 ; 你 合同是約定1月過戶還是12月過戶; 因為這個要判斷好哪個 時間來報增值稅和附加稅所得稅這些;? ??
印花稅計提依據(jù)?
你好;按照你銷售合同金額來報; 產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)來寫 ; 萬分之五? ?
也就是說這臺車,我賣了一萬元,就按-萬元計提。
你好; 是的;? ? 就按這個金額來? 報印花稅的??
現(xiàn)在變賣了車,當時購入車輛時,只交了購置稅,沒有交印花稅,現(xiàn)在處理了車輛,需要補交嗎?
你好 ;? 需要補稅的; 需要的??
購買時印花稅,按車價不含稅價計提?
你好;? ?是的 ;按照不含稅金額來報印花稅的??
賣車時補繳買車的印花稅,按萬分之三購銷合同交。賣車按賣價的萬分之五交,對吧。
你好1;? ? ?是的; 就是這樣理解的? ?
老師,辛苦了!
不客氣的; 滿意請給予評價? ?