您好同學!您已經前期把暫估的加工費結轉為成本10,所以那個2在成本里
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉成了社保暫存款里, 借:其他應收款-----應退未退1953 ???? 貸:應付職工應酬-----應付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應收款---應退未退
公司2020年12月份開了一張建筑服務工程的票出去金額5萬左右,裝修一個舞蹈室,包工包料的那種。是2020年8月份就完工了,12月份沒有讓賣材料的人去把材料票代開回來,缺少成本票。現在少成本票,那我現在是不是要暫估這個成本:借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,我想問這個暫估,要加供應商明細科目嗎
資料:甲公司為一般納稅人,增值稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該公司本月份發生如下經濟業務:(1)1日,從銀行取得6個月期限的流動資金借款2000萬元,年利率為6%,利息按月計提,到期時隨本金一起支付。(2)5日,從乙公司購入一批原材料,不含稅價款為300萬元,增值稅稅額39萬元,材料已驗收入庫,開出并承兌一張3個月到期的商業匯票。(3)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并驗收入庫,該批物資于上月發出,發出原材料的實際成本為195萬元。本月以銀行存款支付給丙公司61.5萬元,其中,加工費為50萬元,消費稅5萬元,增值稅6.5萬元,收回委托加工的原材料用于連續生產應稅消費品。(4)15日,與丁公司簽訂一份銷售合同,合同總價款600萬元,當日收到丁公司預付的貨款200萬元。(5)18日,從工商行政管理局了解到,原材料供應商戊公司已經破產,本公司所欠3萬元無法支付。(6)25日,分配上月公布的投資者股利80萬元。(7)31日,計提本月工資費用40萬元,其中,生產工人30萬元,管理人員8萬元,銷售人員2萬元。(8)31日,借給
你好..比如7月份對方應該給我開6月份10萬的加工費..我6月份暫估了10...也已經把暫估的加工費轉成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份對方只給我開了8萬的加工費..那我沖紅上月暫估 借:委托加工 -8萬 貸:應付-暫估-8 借:委托加工8 貸:應付8嗎..那我那2萬在委托加工這個科目就看不見了
這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不