您好,是的,您的理解非常正確
老師,我問下核定了印花稅營業賬簿,年度申報的,這個是0報還是怎么報呀?計稅依據是什么呀? 我本年實收資本有發生額,我記得實收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個營業賬簿是不是就代表實收資本
注冊資本增加了,(增加的認繳制),實收資本和資本公積不變,是不是營業賬簿印花稅直接0申報就可以
實收資本和資本公積為0的營業賬簿印花稅要申報么
小規模納稅人,實收資本,資本公積均為0,是不是就不用報營業賬簿印花稅了?
賬載實收資本和資本公積都為0,營業賬簿印花稅如何申報繳納
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納