你好,是的,是這樣的
老師,年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤那里,那筆分錄是先把12月的憑證做完然后結(jié)轉(zhuǎn)損益才做那筆轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄對嗎
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
請問老師,本月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,是把12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再做這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎? 還是做了這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務(wù)局要的,這個我們能不能直接跟稅務(wù)局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進(jìn)出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續(xù)計提,現(xiàn)在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?