借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費, 借應付中薪酬福利費,貸銀行存款 在二月份申報
老師,你好,我這個月不是申報12月份的工資嘛,申報的時候有5個人要繳納個稅,但是12月份的時候我沒有計提個稅,1月份發放12月份工資的時候也沒有扣除,現在怎么做賬呢?報表怎么修改呢?
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個員工是20年12月份的工資沒有發放,以前也沒有賬目,不知道計提過沒有,在2021年2月份發放了12、1月份的工資,對于12月份的三個人的工資我該賬目處理?是在1月份計提一下,然后發放,還是不用計提了,直接發放?
個稅,是發放的時候扣,還是計提的時候扣。我們1月份放假,沒有工資,1月份賬上發了12月份工資。那1月份的個稅是按0還是12月份工資
12月有個總經理獎金,當時也及繳納個稅了,但是計提12月工資時候我只計提工資沒計提獎金,工資獎金發放是在1月份發放的,季度報稅也報完了,那這個獎金的計提我是怎么調做賬呢
老師你好,1月份發放12月份工資的同時,一個人又發了二百的過節費,計提12月份工資的時候,不知道發多少過節費,沒計提,報12個稅的時候,也沒報這部分金額,1月份放發的時候,我怎么做賬,
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。