你好,這個(gè)是庫(kù)存商品銷售出去了沒有?
廠家要給我們開銷售折讓,進(jìn)項(xiàng)票已勾選認(rèn)證抵扣,我給廠家開對(duì)應(yīng)的折讓金額紅字信息表,廠家收到信息表給我開紅字發(fā)票,這樣操作對(duì)嗎
老師好!我們是汽車銷售企業(yè),我們對(duì)廠家開具了折扣紅字信息表,廠家給我們開具了紅字發(fā)票(折扣折讓),請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
我們是汽車銷售單位,有臺(tái)車客戶退車了,我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退車了,又給上級(jí)廠家開具了紅字申請(qǐng)表,廠家也開了紅字發(fā)票,我怎么入賬?
老師好,我們是汽車銷售有限公司,廠家給我們開具紅字發(fā)票,幫我看看前會(huì)計(jì)做的這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
老師,我們是4s店,給廠家開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,內(nèi)容是,機(jī)動(dòng)車銷售折讓! 收到返利如何做賬務(wù)處理
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
屬于返利來的,不是庫(kù)存商品
借銀行 銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
返利金額直接放進(jìn)定車系統(tǒng),不過銀行賬的
比如返利10萬(wàn),怎么分錄呢,辛苦老師
他把銀行存款改成預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款,之前你們和他掛了哪個(gè)科目的?
掛應(yīng)付,但是分錄還是不明白怎么做呢,老師能否詳細(xì)些?
你好,錢沒有退回 然后可以抵扣商品,不是嗎?借方應(yīng)付賬款不就表示提前支付了貨款?
借應(yīng)付10萬(wàn),銷售-8.7萬(wàn),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬(wàn)?
對(duì),是的,是這么做的。
謝謝老師,但是如果銷售費(fèi)用做負(fù)數(shù),不得還要找票回去補(bǔ)銷售費(fèi)用嗎?
你好對(duì)的,是的,要不你就多交所得稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。