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老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝

2023-01-11 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 16:58

同學,你的意思原來交的稅,現(xiàn)在退回來了是嗎?原來交稅是走哪一個科目,退回來就走哪一個科目,如果你調(diào)賬,就把錯的科目調(diào)到對的科目 即可

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 17:00

同樣的稅扣了兩次,一次是對的,還有一次是扣多了退回的,退回來的我做的應(yīng)交稅費-已交稅金紅字。但是賬平不了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:09

現(xiàn)在你應(yīng)該調(diào)整:借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 因為你有一筆是多交的,未交增值稅借方?jīng)_減你的要交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:09

調(diào)出過后你的應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅是平的了

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 17:11

好的,試一下看,謝謝

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 17:23

按這個分錄調(diào)整后余額還增加了,不怎么改了,退稅時我做的是借借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,,剛按老師說的這個分錄調(diào)整了還是不平

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:38

你把你兩交的和退的分錄和金額重新 發(fā)過來看看

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:38

你的前初是不是平的?

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 17:40

退稅時做了這個分錄,就一直不平了,之前是平的

退稅時做了這個分錄,就一直不平了,之前是平的
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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:00

你把科目余額表發(fā)一下

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:03

余額表里一直都有110.12,有0.05也是之前預(yù)繳稅時多交的金額

余額表里一直都有110.12,有0.05也是之前預(yù)繳稅時多交的金額
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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:12

現(xiàn)在確認一下,是不是多交的都全部退回了 應(yīng)交的全部交完了

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:14

是的,這個110.12是多交的,一直都在

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:19

多交時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來一去也是平的

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:19

多交時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(或是未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來一去也是平的

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:21

我這個是很早之前做的分錄一直沒調(diào)整過來,之前的憑證已經(jīng)打了,現(xiàn)在想直接調(diào)賬要怎么改才能平呢

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:29

直接調(diào)科目,你看有余額的科目調(diào)整出來即可。

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:36

就是不知道寫那個科目,怎么調(diào)這個數(shù)字都在這里

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:38

你把科目 余額的期末余額方向體現(xiàn)出來,看一下哪個科目還有余額

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:40

你實在不行,把以前你做的全部紅沖掉,按照我的分錄正確做一次也平的

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:43

這個方法不錯,我來試一下,調(diào)整幾次都平不了

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快賬用戶6870 追問 2023-01-11 18:44

但是我之前就是做了一個退稅的紅字那個是不是要用藍字呢

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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:15

對的,你紅沖要重新做才行的,是不是你沒做藍字的原因

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同學,你的意思原來交的稅,現(xiàn)在退回來了是嗎?原來交稅是走哪一個科目,退回來就走哪一個科目,如果你調(diào)賬,就把錯的科目調(diào)到對的科目 即可
2023-01-11
同學你好 計入營業(yè)外就可以
2022-04-15
?你好? ? 你繳納了 沒有結(jié)轉(zhuǎn)就會負數(shù)的。 這個是對的 。? ?你貸方?jīng)]有科目嗎 沒有收入產(chǎn)生嗎? ?
2021-01-13
調(diào)整應(yīng)交營業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
您好,需要通過以前年度損益調(diào)整紅字沖回。
2020-10-21
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