同學,你的意思原來交的稅,現(xiàn)在退回來了是嗎?原來交稅是走哪一個科目,退回來就走哪一個科目,如果你調(diào)賬,就把錯的科目調(diào)到對的科目 即可
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項,開票時忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預(yù)收時:借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時:借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1800
老師,2023年的時候有一筆收入是借:銀行存款60萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入60萬,沒有做應(yīng)交稅費科目,后來交稅的時候直接交稅了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費未交增值稅科目借方余額,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢?
請問一下老師,在2017年的時候當時的會計調(diào)整以前年度的賬戶余額調(diào)錯了,他做了一筆 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅676.51 利潤分配-未分配利潤 24775.34 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應(yīng)交稅金-城建稅。432.64 教育費附加。 308.43 地方教育費。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計提增值稅時,做錯科目,做到了營業(yè)稅科目里,導(dǎo)致與應(yīng)交營業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時有留底稅額2萬多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請問我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠對不上
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
同樣的稅扣了兩次,一次是對的,還有一次是扣多了退回的,退回來的我做的應(yīng)交稅費-已交稅金紅字。但是賬平不了
現(xiàn)在你應(yīng)該調(diào)整:借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 因為你有一筆是多交的,未交增值稅借方?jīng)_減你的要交的增值稅。
調(diào)出過后你的應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅是平的了
好的,試一下看,謝謝
按這個分錄調(diào)整后余額還增加了,不怎么改了,退稅時我做的是借借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,,剛按老師說的這個分錄調(diào)整了還是不平
你把你兩交的和退的分錄和金額重新 發(fā)過來看看
你的前初是不是平的?
退稅時做了這個分錄,就一直不平了,之前是平的
你把科目余額表發(fā)一下
余額表里一直都有110.12,有0.05也是之前預(yù)繳稅時多交的金額
現(xiàn)在確認一下,是不是多交的都全部退回了 應(yīng)交的全部交完了
是的,這個110.12是多交的,一直都在
多交時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來一去也是平的
多交時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(或是未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來一去也是平的
我這個是很早之前做的分錄一直沒調(diào)整過來,之前的憑證已經(jīng)打了,現(xiàn)在想直接調(diào)賬要怎么改才能平呢
直接調(diào)科目,你看有余額的科目調(diào)整出來即可。
就是不知道寫那個科目,怎么調(diào)這個數(shù)字都在這里
你把科目 余額的期末余額方向體現(xiàn)出來,看一下哪個科目還有余額
你實在不行,把以前你做的全部紅沖掉,按照我的分錄正確做一次也平的
這個方法不錯,我來試一下,調(diào)整幾次都平不了
但是我之前就是做了一個退稅的紅字那個是不是要用藍字呢
對的,你紅沖要重新做才行的,是不是你沒做藍字的原因