你好,學員,您有在《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。填入相應的數(shù)值嗎
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
老師,1.19晚上開了個外管證,合同有效期日期是1.19-1.31,顯示未報驗?這是什么意思呢? 平時電子稅務局提交,稅務局受理后會馬上申報-預交稅款。 而這次顯示20號受理,21號早上就顯示未報驗,這個從受理到申報多長時間,是有效期呢?
車船稅每年都要申報嗎?電子稅務局在3月1日之前顯示車船稅申報日期為2022年3月31日,目前突然就顯示車船稅申報日期為2023年3月31日,這個是要申報還是不申報,點擊辦理稅源采集未申報17條,這個到底怎么報
老師因為疫情上個月在家申報的個稅,這個月在公司申報個稅就出現(xiàn)提示說:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用。不能往下申報了,老師該怎么解決。
稅控設備上期未申報抵減,這月報稅申請沖抵,稅務局就顯示這個,不能申報,如何解決呢?
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
我填了,已經(jīng)填了
主表有顯示可抵減額280元哦,您再看下
是有,填上以后就是我第一個的問題,申報不了,需要到前臺處理
你好,學員,申報表應繳納的增值稅是系統(tǒng)自動帶出來的,不是手動填寫的,或者您可以試下重置申報表,重新填下,希望可以幫到您
已經(jīng)重新填寫了
4402.87元是您手動輸入的嗎?
不是,把280輸入了,他就自己減了
你好,學員,那這應該不是抵減額的問題,老師很抱歉,也不知道哪里出問題了,您可以咨詢一下12366,問下是什么原因,希望可以幫到您,有問題可以再來咨詢
好吧,我明天到柜臺問下吧,謝謝老師
恩恩,不客氣,祝您工作順利,希望可以給老師五星好評哦