您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
合伙企業(yè)收到投資有限公司分紅,但是這個(gè)合伙企業(yè)的股東是另外一個(gè)合伙企業(yè),這種雙層合伙企業(yè)架構(gòu),分紅時(shí)如何稅務(wù)處理
老師您好,A合伙企業(yè),是B有限公司的股東,A合伙企業(yè)收到B有限公司分紅100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)和B企業(yè)分別需要繳納什么稅?
合伙企業(yè)的個(gè)人分紅如何交稅?本公司的股東合伙企業(yè)的投資人A,B ,C 收到分紅100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如何交稅
我們公司是一家普通合伙企業(yè),收到被投資公司分紅10萬(wàn),我們是按照10萬(wàn)去申報(bào)股東的股息紅利20%交稅,那合伙企業(yè)收到分紅10萬(wàn)怎么做賬,經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來(lái)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)24年已經(jīng)關(guān)賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過(guò)來(lái)的啊?謝謝老師!
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
3月報(bào)個(gè)稅,人員沒有電話在5月份報(bào)個(gè)稅時(shí)填報(bào)可以嗎?
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來(lái)的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500
有 扣稅公式嘛?
應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)納稅的成本費(fèi)用損失是指?jìng)€(gè)人的成本費(fèi)用嘛,還是指合伙企業(yè)的成本費(fèi)用,沒明白實(shí)際怎么操作,如我合伙企業(yè)收入100萬(wàn),有成本費(fèi)用90萬(wàn),是納稅10萬(wàn),然后納稅10萬(wàn)按階梯納稅?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
但合伙人不是有好多人嘛,那這10萬(wàn)又是怎么個(gè)分配呢?怎么個(gè)申報(bào)呢?實(shí)際上我這次是發(fā)給每個(gè)人總數(shù)是100萬(wàn),90萬(wàn)是合伙人公司的成本
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,我不理解你是說(shuō)我按10萬(wàn)按個(gè)人分配申報(bào),還是按100萬(wàn)個(gè)人分配申報(bào)呢
老師,我不理解你是說(shuō)我按10萬(wàn)按個(gè)人分配申報(bào),還是按100萬(wàn)個(gè)人分配申報(bào)呢
這次是發(fā)給每個(gè)人總數(shù)是100萬(wàn)就按這個(gè)分配額交稅