你好繳納20的個稅 個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)對外投資分回的利息或者股息、紅利,不并入企業(yè)的收入,而應(yīng)單獨(dú)作為投資者個人取得的利息、股息、紅利所得,按“利息、股息、紅利所得”應(yīng)稅項(xiàng)目計(jì)算繳納個人所得稅。以合伙企業(yè)名義對外投資分回利息或者股息、紅利的,應(yīng)按《通知》所附規(guī)定的第五條精神確定各個投資者的利息、股息、紅利所得,分別按“利息、股息、紅利所得”應(yīng)稅項(xiàng)目計(jì)算繳納個人所得稅
請問下a有限公司的利潤是先繳納了25%的企業(yè)所得稅,才能將分紅給合伙企業(yè)?那么合伙企業(yè)的Gp是B有限公司。那么B收到a.公司給合伙企業(yè)的分紅,不需要再繳納企業(yè)所得稅吧?但是從b公司分紅給股東還是要20%的個稅是嘛?
老師,您好!有限合伙企業(yè)入股有限責(zé)任公司,收到的分紅分給股東,合伙企業(yè)需要繳納什么稅?合伙企業(yè)的股東需要繳納什么稅?
A公司是個有限責(zé)任公司,以A公司為普通合伙人成立有限合伙企業(yè)B,然后把合伙企業(yè)B納入成為A公司股東,可以嗎?老師
有限合伙企業(yè)A是由3個有限合伙人(自然人)跟1個普通合伙人(法人企業(yè))注冊成立,合伙企業(yè)A作為有限公司B的持股平臺,那B公司的利潤返還給A時需要繳納什么稅?同時合伙企業(yè)A再分給合伙人還需要再交稅嗎? 補(bǔ)充:B公司是由A合伙企業(yè)持股99%,另外法人企業(yè)持股1%。
老師您好,A合伙企業(yè),是B有限公司的股東,A合伙企業(yè)收到B有限公司分紅100萬,請問A企業(yè)和B企業(yè)分別需要繳納什么稅?
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報(bào)增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?