同學(xué),你好 嗯嗯,是的
銷售方申請(qǐng)紅字發(fā)票 信息表描述 該發(fā)票已抵扣 是不是就是購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了 要他先開紅字信息表給我我才可以開紅字啊?
老師好,我咨詢下紅字發(fā)票信息表的事,我方是銷售方,需要開紅字發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了,應(yīng)該由購(gòu)買方出具紅字發(fā)票信息表,問下購(gòu)買方需不需要在信息表上蓋章?
老師,購(gòu)買方已抵扣,需要退貨,我是購(gòu)買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購(gòu)買方還需要做什么 嗎?
你好我們是銷售方,購(gòu)買方開具了紅字信息表,是不是需要購(gòu)買方把紅字信息表和原來(lái)開的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回來(lái),我們?cè)匍_紅字發(fā)票給對(duì)方
老師,銷售方需要我開具紅子發(fā)票信息表,我是采購(gòu)方,是不是我只要把紅字發(fā)票信息表開出來(lái)就可以了啊
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求