你好,沒錯,是讓對方重新開票的。
小規模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
老師我司是1月3號收到一張小規模開的3%建筑服務的專票。請問是不是應該聯系對方退回重新開,現在按最新政策1%開專票??
我司收到一張小規模開的3%的專票,開票日期是1月3號。請問需要退回讓他重開嗎,按昨天新頒布的政策1%開???
9號昨天新頒布的小規模開專票按1%。請問我1月9號前開的3%的專票需要退回重開嗎?
2023年1月12日小規模納稅人需要開具專票給客戶,合同簽訂的是按3%增值稅開具專票,9號政策公布減按1%開具專票,但是客戶要求仍按3%開具,那么還可以開具3%的專票嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
政策是從23年1月1號到12月31號。所以我也覺得是應該退回重開。
嗯,是的應該是退回重開的。
但心里又不是100%校準,所以想問問老師,您是我問的第二位老師,第一位老師說不需要退回重開。因為政策是昨天新頒布的,發票是九號前開的開的不需要重開。
但是你也可以看到政策上的時間了
而且你可以看政策的最后一條規定,多交的是當時可以申請退稅的,所以是從一號開始。
對方可以申請退稅,相當于多交了2%的增值稅。那我司呢我司購買方按多少進行抵扣呢?
這個你們按照1%的稅率抵扣
老師這個是新政策大家口徑都不太一致。有的老師說我們正常按3%抵扣就行。您認為應該按1%抵扣
我也比較認同您這種說法。因為對方退稅的話我這邊按3%又抵扣了那國家不就虧了嗎
你得看情況,比如說對方給你們開3%的發票,對方也沒有作廢或者重新開就可以,不可能,對方按照百分之一來交稅,你們按照3%抵扣。
老師我有點亂捋不清了。兩種情況一種是對方退稅另外一種是不退稅 對方按3%交稅,我司按1%抵扣, 對方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣
對方按3%交稅,我司按3%抵扣, 對方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣
這咋確定啊?他如果按3%交了,又去稅務局申請退稅,這種情況我怎么能知道呢?如果對方告訴我了而且我按3%抵完后,我應該怎么賬務處理又變成以后1%呢?
我也不能憑對方告訴我退稅了,我就重新做賬吧。我應該有所依據吧
他交稅了再去退稅的話,你們抵扣以后稅務局應該會找你們的。
所以這種情況是你們雙方應該提前溝通好。