你好,只要會算青椒的時候沒有多抵扣就可以的。
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個所得稅補繳上,那我后面的這個賬務怎么處理?這個暫估成本怎么弄?
代賬,暫估成本隨便估了一個金額,后期發(fā)票匯繳清算沒來調增,這樣隨便估還違法?
代賬,暫估成本隨便估了一個金額,后期發(fā)票匯繳清算沒來調增,這樣隨便估還違法?會怎么處罰會計,這個暫估的分錄后面沒有附件
老師好,公司有臺設備暫時還沒有開票,領導說有可能以后不會開票給我們的,設備價值850萬元,是一個客戶代付的款。這種直接暫估入賬,每個月做成本,方便看到真實的成本。他說匯算清繳時把這暫估的成本匯算清繳調增。這種方法可行嗎?
老師,我會計幫我暫估了好幾年的成本票,說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調增出來,然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬成本了,說叫我一下子找成本票,這個成本今年進來賬怎么做啊?怎么會有這樣的賬本的啦
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實,主要原因是對方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業(yè)的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉嗎?