借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款
老師,我們是建筑工程公司,我們給甲方開了發(fā)票,甲方用一部分幫我們代發(fā)了工人工資我們的應(yīng)收賬款只到一部分那代發(fā)的那部分員工工資我該如何記賬?
老師請問下,公司是清包工承接的勞務(wù)工程,工資直接有甲方實(shí)名制代發(fā)(甲方做成本)我們就沒開票了,現(xiàn)在是去年有幾個月的工資沒發(fā),甲方銀行被凍結(jié),現(xiàn)在要開銀兌給我們公司自己發(fā)工資,我們公司開發(fā)票給他們,那怎樣把去年實(shí)名制工資由甲方轉(zhuǎn)回我們公司做成本了,
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方給我們回工程款是以代發(fā)工資的名義回的,但是我們前期自己已經(jīng)發(fā)給工人工資了,也申報了個稅,所以提供給甲方的名單不是真實(shí)的,給甲方開了工程款的發(fā)票,我們應(yīng)該怎么平賬
老師你好,我們是甲方,分包了一部分工程。我們甲方代發(fā)乙方的農(nóng)民工工資,乙方自己給申報著甲方的個稅。那這部分代發(fā)的人工費(fèi)用,需要乙方給提供發(fā)票嗎?還是只提供工資表就可以
親,問你一個問題,你說我們在甲方那里領(lǐng)工程款,甲方讓我們提供人工工資表,我們提供了一部分90萬的工資表,其中有20萬是我們一個勞務(wù)公司的人員,但是我們提供給甲方的90萬的工資都是以我們公司名義寫給甲方的 那我們是不是得把90萬的工資表的人全部申報個稅?。浚ǖ珜?shí)際情況是本來勞務(wù)公司做了工資表,承諾書給甲方,甲方還是要我們把勞務(wù)公司的人員以我們的名義做到工資表中,所以我們最后就把勞務(wù)公司做給甲方的那套資料要到手上了)
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?