你好,你查一下這個(gè)開(kāi)的是正確的嗎?只要開(kāi)的正確的就需要一致
老師,飯店購(gòu)買的生肉,對(duì)方開(kāi)的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請(qǐng)問(wèn)我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index可以用這個(gè)查詢一下的。
老師,有一部分是正確的,一部分和查詢的稅收編碼不一致,這個(gè)應(yīng)該怎么弄?我們現(xiàn)在著急開(kāi)銷項(xiàng)
那你明天的時(shí)候,我縣你稅務(wù)局看你稅務(wù)局那邊能給你查吧,只要你的名字是正確的話,這個(gè)里面查的都是正確的。
沒(méi)看明白?那我這會(huì)按什么開(kāi)
你好 按照我系統(tǒng)里面再開(kāi)。
我現(xiàn)在按正確的稅收編碼開(kāi)上,明后天讓我們購(gòu)貨的單位把正確的開(kāi)進(jìn)來(lái),還是說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票也可以入賬,不用退回重新開(kāi)?(我們是小規(guī)模納稅人,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣)
可以的,可以這么做的。
我按正確的稅收編碼開(kāi),進(jìn)貨發(fā)票不一致的稅收編碼要不要退回重新開(kāi)
不抵扣就不退 你的所得稅不抵扣就不需要調(diào)整。
下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)成本票要抵扣所得稅
你好,那就需要退回去重新開(kāi)。