同學(xué)你好 現(xiàn)在三個點的 等出來免稅文件之后再開免稅的 把三個點的紅沖
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),今年開票是按免稅還是按3%呢?開票系統(tǒng)怎樣設(shè)置?設(shè)置成0還是0.03?但我剛剛12366問了,他們說無新政策出臺前,暫按3%,但假如我今天開了一張3%的票,到時出臺政策還按免稅的話,這張發(fā)票會怎樣呢?
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應(yīng)該全部計入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險費和車船稅是計入管理費用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時候應(yīng)該裝訂哪一聯(lián)呢?
我找一個小型服裝定制公司定制服裝后開發(fā)票,國家規(guī)定是百分之1增值稅,它收了我百分之5。它給出的解釋是“是這樣的,企業(yè)開票的稅收成本遠不止票面這些,企業(yè)除了交票面稅收,還需要交很多稅收,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達到利潤25%,所以我們會看到,在購置其他物品的時候,如果要開票都會被別人收取8%,10%,甚至百分之十幾,我們公司統(tǒng)一按照5%收取。2023年新出的政策是增值稅1%的,企業(yè)所得稅正常交納,而企業(yè)開票的稅收成本遠不止企業(yè)所得稅這些,還需要交納分紅稅10%、印花稅3%、城建稅7%等等,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達到利潤25%,所以我們會看到,在購置其他物品的時候,如果要開票都會被別人收取12%,13%,我們公司統(tǒng)一按照8%收取。老客戶是按照5%收取”請問這樣收款是合法的嗎
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務(wù)工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進項發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
如果不能紅沖這張發(fā)票怎么辦?因為這張發(fā)票是要交去醫(yī)院的,醫(yī)院入賬后就不可能退回這張票的
同學(xué)你好 還是享受季度不超45萬免稅的
好的,我知道了,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝