你好,按現在的賬面數來計提盈余公積,做完匯算清繳后不需要調賬。
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業所得稅不?是年末計提,結轉損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業所得稅的時候,用以前年度損益調整這個科目結轉?
請問老師年底賬面盈利,是等到做完匯算清繳再計提盈余公積,還是現在就按賬面數提盈余公積。如果按現在賬面數提的話,做完匯算清繳需不需要調賬
假如企業從本年2022年開始盈利了(彌補以前面對虧損后,有利潤),需要計提盈余公積,請問老師,計算盈余公積的計提基數,是2022年當年的凈利潤?還是從以前面對到現在為止的凈利潤?
老師,公司有了利潤后是要先交納企稅然后再提取盈余公積金?我們是小微企業,企稅是直接按照5%來計提?上面的賬務分錄有么有?還有老師,以前年度是虧損的,現在第一季度盈利了,需要繳納企稅嗎?
你好老師,盈余公積金是12月份就計提嗎?還是匯算清繳完計提,計提利潤是賬面上的利潤還是匯算清繳后的利潤?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求