你好,你這個發票是用于出口外銷的嗎?還是國內銷售呢?
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產銷售額之外的本期應征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發票銷售額)對應塡寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規模,季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94(發生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
老師好,我們是文化傳播公司,小規模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業建設稅的,我們稅種核對只有文化服務,但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發票打出來是2020.1.1之前業務,3%的發票),第二個是自愿放棄免稅優惠政策(我現在發票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務局查到一個點
老師你好,我是小規模企業,季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
根據開票內容顯示是國內銷售,購買方是國內公司,貨物或應稅勞務、服務名稱是服裝,3個點的專票
那你這邊是內銷的話,就不是免稅的呢