同學您好,之前藍字做賬了就要做
老師,我問一下,開增值稅專票的負數發票對方不能提供,電子信息表兒我們怎么開???
老師,請問我們要付給對方工程預付款,對方給我們開了增值稅電子 普通發票,這個可以入賬嗎
老師,請問我們開給對方的增值稅電子普通發票沒有發票章可以嗎?
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應該把8月份開出的發票從人家那里拿回來,再開負數發票?(然后回收的電子普通發票和開出的負數發票一起作為附件,來做負數憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發票?請一一回答我的問題,謝謝!
老師好,本月我開具了增值稅電子普通發票,但是后面又開了負數發票, 把這個負數的電子發票給不給對方
我們是小規模公司哦老師
我們是購買方
同學您好,只要之前做了賬,紅字發票就做紅沖憑證
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
不太明白
同學您好,紅字發票做紅沖同步處理